烽火通信近日发布了2016年上半年财报。财报中指出,2016年是烽火通信“十三五”规划的开局之年,烽火通信应对行业发展新局势,围绕“能力提升”的年度工作主题,深入开展第二期管理变革,以FPD落地和营销能力提升为重点,优化制度、固化流程,进一步激发创新发展的活力。在国内运营商市场上,加强突破空白市场,着力增强盈利能力;在国际市场上,持续发力大型跨国运营商的突破;在信息化大市场上,加快推进ICT转型的步伐,切实提升以自有产品为主的系统集成能力。报告期内公司实现营业收入771,401万元,同比增长26.06%,实现归属于上市公司股东的净利润38,736万元,同比增长16.28%。
(一)主要会计数据和财务指标
报告期指标
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2016年中报
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2015年中报
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本年比上年增减(%)
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2014年中报
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基本每股收益(元)
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0.3700
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0.3300
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12.12
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0.2800
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每股净资产(元)
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6.57
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6.28
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4.54
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5.96
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每股公积金(元)
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2.91
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2.97
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-2.09
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2.82
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每股未分配利润(元)
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2.3195
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2.0202
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14.82
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1.8648
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每股经营现金流(元)
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-1.7138
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-0.5268
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-225.32
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-0.8025
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营业收入(亿元)
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77.14
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61.19
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26.06
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49.95
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净利润(亿元)
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3.87
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3.33
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16.28
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2.74
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净资产收益率(%)
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5.5200
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5.2600
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-
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4.7600
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
报告期内公司营业收入增长26.06%,主营业务收入增长27.57%,其中通信系统设备销售收入增长31.36%;光纤及线缆销售收入增长19.56%;数据网络产品销售收入增长29.39%,通信系统设备仍是收入、利润的重要增长部分,同比增幅较大;光纤线缆业务上半年平稳增长,由于材料成本上涨,毛利率同比有所降低。
分地区看,中国内市场营收65.61亿元,同比增长25.61%;海外市场营收10.10亿元,同比增长41.90%。
业务名称
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营业收入(万元)
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收入比例
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营业成本(万元)
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成本比例
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利润比例
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毛利率
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按产品
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通信系统设备
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473745.77
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62.57%
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366614.94
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63.63%
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59.21%
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22.61%
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光纤及线缆
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218126.68
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28.81%
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175824.54
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30.51%
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23.38%
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19.39%
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数据网络产品
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65261.64
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8.62%
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33756.26
|
5.86%
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17.41%
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48.28%
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按地区
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国内
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656122.22
|
86.66%
|
-
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-
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-
|
-
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国外
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101011.87
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13.34%
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-
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-
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-
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-
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(三)核心竞争力分析
1、产业布局优势。
作为中国光通信的发源地,经过上市后十多年的发展,公司已形成了以光通信产业为核心的产业格局,产业领域已从单一的光传输和光纤光缆,深入拓展至信息技术与通信技术融合而生的广泛领域,客户遍布国内、国际和信息化三大市场,已跻身全球光传输与网络接入设备、光纤光缆最具竞争力企业10强。公司已成为同时覆盖光通信网络设备、光纤光缆、ODN的电信基础设施供应商。
2、专注创新
烽火自成立以来,一直坚持市场驱动型的创新,持续改进和优化科研管理体系和流程,全面推行IPD研发模式,极大地提升了产品开发的质量和效率;公司每年将收入的10%用于研究和开发企业独有的核心技术和行业前瞻技术,以确保“光通信专家”的技术领先位置,相继荣获武汉市发明专利奖金奖、湖北省优秀专利奖、中国通信标准科学技术奖等多个殊荣,并被工信部和财政部联合评定为首批“国家技术创新示范企业”。
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